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連州市2011年公共財政預算執(zhí)行情況和2012年公共財政預算草案的報告


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2012-03-29 17:38:24 字體大小: 瀏覽次數:-

 

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——2012227在連州市第十四屆人民代表大會第二次會議上

 

連州市財政局局長  黎春宜

 

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告連州市2011年公共財政預算執(zhí)行情況和2012年公共財政預算草案,請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2011年公共財政預算執(zhí)行情況

2011年,經濟環(huán)境錯綜復雜,機遇和挑戰(zhàn)并存。財政部門在市委、市政府的正確領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞建設“開放連州、工業(yè)連州、生態(tài)連州、文化連州、和諧連州”的目標,以“抓提速、調結構、促轉變、惠民生”為工作主線,實施積極的財政政策,促進經濟平穩(wěn)較快增長。推進財稅制度改革,優(yōu)化財政支出結構,加大公共服務領域投入,切實保障和改善民生。堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針,加強財政科學化、精細化管理,提高財政資金使用效益。在此基礎上,全市財政預算完成情況良好,財政改革與發(fā)展取得新進展。 

(一)公共財政收支執(zhí)行情況

1、公共財政預算收入執(zhí)行情況

 2011年全市地方公共財政預算收入完成55,151萬元,同比增長7.34%(按可比口徑),其中:稅收收入28,909萬元,同比增長3.67%;非稅收入26,242萬元,同比增長11.71%。其中:

——增值稅4,825萬元,同比下降21.63%;

——營業(yè)稅6,155萬元,同比增長20.05%;

——土地增值稅2,376萬元,同比增長242.86%

——企業(yè)所得稅3,098萬元,同比增長28.65%;

——個人所得稅1,061萬元,同比增長12.03%;

——地方固定收入8,104萬元,同比下降13.85%;

——契稅收入2,059萬元,同比增長5.36%;

——耕地占用稅收入775萬元,同比下降15.08%;

——煙葉稅收入457萬元,同比增長18.56%。

2、公共財政預算支出執(zhí)行情況
    全市公共財政預算支出為148,040萬元(含上級追加),同比增長22.66%。具體安排如下:

——一般公共事務支出21,553萬元,同比增長12.8%;

——公共安全支出11,734萬元,同比增長42.67%;

——教育支出33,021萬元,同比增長50.15%;

——科學技術支出1,946萬元,同比增長40.99%;

——文化體育與傳媒支出1,623萬元,同比增長22.26%;

——社會保障和就業(yè)支出10,566萬元,同比下降36.29%;

——醫(yī)療衛(wèi)生支出19,595萬元,同比增長78.68%

——節(jié)能環(huán)保支出1,506萬元,同比下降24.75%;

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7,829萬元,同比下降29.51%;

——農林水事務支出23,188萬元,同比增長12.58%;

——交通運輸支出3,158萬元,同比增長50.91%;

——資源勘探電力等事務支出662萬元,同比增長16.15%

——商業(yè)服務業(yè)等事務支出935萬元,同比增長78.25%;

——國土資源氣象等事務支出7,063萬元,同比增長471.89%;

——金融監(jiān)管等事務支出50萬元,同比增長100%;

——住房保障支出800萬元,同比增長566.67%;

——糧油物資儲備等管理事務支出312萬元,同比下降6.5%;

——其他支出2,499萬元,同比下降1.26%。

3、2011年政府性基金預算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預算收入為10,466萬元,同比增長208.73%。具體安排如下:

——散裝水泥專項資金收入22萬元;

——文化事業(yè)建設費收入35萬元;

——地方教育附加收入404萬元;

——育林基金收入786萬元;

——殘疾人就業(yè)保障金收入47萬元;

——廉租住房資金收入95萬元;

——國有土地使用權出讓金收入8205萬元;

——農業(yè)土地開發(fā)資金收入267萬元;

——城市基礎設施配套費收入605萬元。

4、2011年政府性基金預算支出執(zhí)行情況(含上級追加)

全市政府性基金預算支出為17,033萬元(含上級追加),同比增長17.92%。具體安排如下:

——地方教育附加支出504萬元;

——文化事業(yè)建設費支出51萬元;

——社會保障和就業(yè)支出1508萬元;

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13,040萬元;

——資源勘探電力信息支出22萬元;

——農林水事務支出1659萬元;

——其他政府性基金支出249萬元。

5、公共財政收支平衡情況

全市財政總收入166,008萬元,其中:公共財政預算收入55,151萬元,返還性收入6,684萬元,一般性轉移支付收入33,802萬元,專項轉移支付收入50,550萬元,政府性基金收入17,033萬元,上年結余結轉2788萬元;全市財政總支出165,886萬元,其中:公共財政預算支出148,040萬元,政府性基金支出17,033萬元,上解支出813萬元。收支相抵后,預算結余122萬元,凈結余121萬元,當年結余1萬元??偸罩嗟趾螅袑崿F預算收支平衡。

(二)2011年預算執(zhí)行和財政工作主要情況

2011年,為確保全市預算任務的完成,主要做了以下幾個方面的工作:

1、健全收入征管機制,實現財政收入平穩(wěn)增長

2011年,面對嚴峻的國內外經濟環(huán)境,市委、市政府對財政運行密切關注,高度重視財稅工作。市政府定期召開財稅經濟形勢分析會,市主要領導多次聽取匯報,親自指導和部署財稅工作。各征收部門深入分析原因,主動采取應對措施,堵塞漏洞,認真落實各項工作,通過加強稅收征管力度,加大固定資產投入等手續(xù),確保完成全年財稅收入任務。

2、貫徹落實積極財政政策,全力擴內需調結構惠民生

堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點的原則,重點保障完善民生體系,建立健全均等化投入機制,加快完善民生財政保障體系。堅持厲行節(jié)約原則,壓減公務接待費和會議費,嚴格控制一般性支出,增加對教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障的投入,促進民生改善和社會事業(yè)發(fā)展。支持教育優(yōu)先發(fā)展,全市教育支出33,021萬元,做好義務教育中小學公用經費保障工作,足額落實好本級配套資金,保證各中小學校的正常運轉。落實教師“兩相當”政策,逐步提高教師待遇,落實免費義務教育、扶貧助學和學校生均公用經費,加大中小學校舍建設力度,做好農村義務教育債務清理化解工作,提高教育經費保障水平。社會保障和就業(yè)支出10,566萬元,改善農村五保戶的生活水平,提高低收入群體生活水平,提高生活補助費標準,繼續(xù)對城鄉(xiāng)生活困難的群眾實行應補盡補的政策,切實保障低收入家庭生活。落實就業(yè)扶持政策,加強職業(yè)技能培訓,落實免費就業(yè)服務,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。醫(yī)療衛(wèi)生支出19,595萬元,深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革,進一步完善城鄉(xiāng)基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生體系,有效緩解“看病難,看病貴”問題。農林水事務支出23,188萬元,貫徹落實惠農新政,確保了扶貧開發(fā)“雙到”工作順利開展,支持現代農業(yè)建設,組織實施清遠現代農業(yè)產業(yè)帶油茶項目建設,及時足額兌付家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)等補貼資金,凸顯公共財政實效性。住房保障支出800萬元,推進廉租房和經濟適用房建設,切實解決特困及低收入人群住房問題。大力支持城市建設發(fā)展。保障重點建設投入,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,加大城市建設和管理投入,優(yōu)化城市生態(tài)環(huán)境,加大水利建設、環(huán)保治理和污水處理投入,推進城防工程改造,江河綜合整治取得明顯成效。

3、加強制度創(chuàng)新和科學管理,提高財政管理水平

深化預算管理制度改革,繼續(xù)推進部門預算改革,完善基本支出定員定額標準體系,細化預算管理。加大國庫集中支付制度改革力度,加強部門預算編制與國庫集中支付、政府采購、資產管理等財政改革的銜接,提高預算編制的完整性。逐步實行預算信息公開,提高財政預算的透明度和公信力。全面推行國庫集中支付改革,實施預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革,優(yōu)化、完善和規(guī)范業(yè)務流程,進一步提升管理效能,加強財政資金事前、事中和事后全方位監(jiān)控。積極開展資金清算和資產核查,構建規(guī)范的資產和財務管理體系。

4、堅持依法理財,強化財政資金監(jiān)督管理

組織開展各類專項檢查工作,加大財政監(jiān)督檢查力度,重點加強我市重點工程和資金監(jiān)管工作,確保財政資金安全有效。通過完善財政信息系統(tǒng)和加強會計基礎管理工作,強化財政監(jiān)督。認真組織對黨政機關、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)“小金庫”治理工作,進一步鞏固專項治理成果,構建和完善防治“小金庫”長效工作機制。 規(guī)范完善融資監(jiān)管機制,防范政府債務風險。推廣應用電子化政府采購平臺,不斷完善“管采分離”管理體制,提高政府支出管理水平,政府采購資金節(jié)約率5.77%,財政資金使用效益和安全性不斷提升。

各位代表,2011年在市委的正確領導下,在市人大的依法監(jiān)督和市政協的民主監(jiān)督下,我市財政預算執(zhí)行情況良好。但也要清醒地看到,當前我市財政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題,主要是:財政收入結構不合理,稅源單一,稅收收入依賴于少數重點企業(yè),非稅收入占財政總收入的比重過高;鎮(zhèn)鄉(xiāng)經濟基礎薄弱,發(fā)展后勁不足;財政可支配財力不足,財權與事權相匹配的財政體制尚需進一步完善;財政基礎管理仍需加強,資金使用效益有待提高等。在新的一年里,我們要在科學發(fā)展觀的指導下,通過不斷拓寬收入渠道,科學合理安排各項支出來逐步加以改善。

二、2012公共財政預算草案

2012年,我市經濟發(fā)展既具備較多有利條件,也面臨嚴峻挑戰(zhàn),也是我市進入新一輪發(fā)展的關鍵一年。財政工作將認真貫徹落實黨的十七屆六中全會精神,緊緊圍繞市委經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略目標,切實履行財政職能,著力培植壯大財源。同時積極調整財政支出結構,不斷增強財政保障能力,依法行政,依法理財,強化財政監(jiān)督,確保財政收入穩(wěn)定增長。

(一)公共財政預算收支安排

編制2012年財政預算總的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹黨的十七屆六中全會和省委全會精神,認真落實黨中央、國務院和省委、省政府對財政工作的各項要求,緊密圍繞“推進又好又快發(fā)展,建設幸福連州”這一核心任務,大力實施“工業(yè)園區(qū)化、農業(yè)產業(yè)化、城鎮(zhèn)特色化、管理人性化”發(fā)展戰(zhàn)略,增強加快發(fā)展意識,優(yōu)化加快發(fā)展環(huán)境,創(chuàng)新加快發(fā)展辦法。扎實推進法治財政、民生財政、綠色財政、績效財政、陽光財政“五大財政”建設。運用財政手段培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),扶持產業(yè)轉移,促進轉型升級;優(yōu)化支出結構,切實保障和改善民生,推進基本公共服務均等化。深化財政體制改革,均衡區(qū)域發(fā)展。創(chuàng)新財政管理,充分發(fā)揮財政職能作用,促進經濟社會又好又快發(fā)展。

根據上述指導思想,2012年全市財政收支預算計劃是:公共財政預算收入擬安排60,115萬元,同比增長9%,比上年增加4,963萬元;預計稅收返還4,743萬元,轉移支付補助收入37,128萬元,減除各項上解900萬元,全市預計可支配財力為101,086萬元。全市公共財政預算支出計劃相應安排101,086萬元,同比增長4.9%。

1、     公共財政預算收入計劃

2012年全市公共財政預算收入擬安排60,115萬元,其中:稅收收入36,069萬元,同比增長24.77%;非稅收入24,046萬元,同比下降8.37%。其中:

——增值稅6,560萬元,同比增長35.95%;

——營業(yè)稅7,509萬元,同比增長21.98%;

——土地增值稅2,897萬元,同比增長21.95%;

——企業(yè)所得稅3,895萬元,同比增長25.71%;

——個人所得稅1,271萬元,同比增長19.85%;

——地方固定收入9,845萬元,同比增長19.85%;

——契稅收入2,532萬元,同比增長22.97%;

——耕地占用稅收入1,008萬元,同比增長30.07%

——煙葉稅收入552萬元,同比增長20.79%。

2、公共財政預算支出安排
    全市公共財政預算支出計劃相應安排101,086萬元,比上年同期增支4.9%。具體安排如下:

——一般公共事務支出21,298萬元,同比增長10.76%;

——公共安全支出9,364萬元,同比增長12%;

——教育支出29,500萬元,同比增長4.69%

——科學技術支出1,885萬元,同比增長2.36%

——文化體育與傳媒支出1470萬元,同比增長10.53%;

——社會保障和就業(yè)支出6,980萬元,同比增長19.9%;

——醫(yī)療衛(wèi)生支出7,506萬元,同比增長11.99%;

——節(jié)能環(huán)保支出1,064萬元,同比增長10.02%;

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6,038萬元,同比下降22.68%;

——農林水事務支出6,000萬元,同比增長15.75%;

——交通運輸支出2,062萬元,同比增長49.86%;

——商業(yè)服務業(yè)等事務支出110萬元,同比增長2.42%;

——國土資源氣象等事務支出4,887萬元,同比下降29.06%;

——住房保障支出350萬元,同比增長1150%;

——糧油物資儲備等管理事務支出300萬元,同比增長12.57%;

——其他支出2,272萬元,與去年持平。

3、2012年政府性基金預算收入計劃

全市政府性基金預算收入安排為5,218萬元,同比下降50.14%。具體安排如下:

——散裝水泥專項資金收入23萬元,同比增長4.55%;

——文化事業(yè)建設費收入35萬元;

——地方教育附加收入430萬元, 同比增長6.44%;

——育林基金收入800萬元, 同比增長1.78%

——殘疾人就業(yè)保障金收入50萬元, 同比增長6.38%;

——國有土地使用權出讓金收入3000萬元, 同比下降63.44%。

——農業(yè)土地開發(fā)資金收入270萬元, 同比增長1.12%

——城市基礎設施配套費收入610萬元, 同比增長0.83%

4、2012年政府性基金預算支出計劃

全市政府性基金預算支出安排為5,218萬元,同比下降50.14%。具體安排如下:

——地方教育附加支出430萬元, 同比增長6.44%;

——文化事業(yè)建設費支出35萬元;

——殘疾人事業(yè)支出50萬元, 同比增長6.38%;

——國有土地使用權出讓金支出3,000萬元, 同比增長63.44%;

——農業(yè)土地開發(fā)資金支出270萬元, 同比增長1.12%;

——城市基礎設施配套費支出610萬元, 同比增長0.83%;

——林業(yè)支出800萬元, 同比增長1.78%

——其他政府性基金支出23萬元,同比下降80.34%

三、依法理財,科學管理,確保完成2012年預算任務 
2012
年,我市財政仍面臨許多減收增支因素。省財政管

理體制改革將影響我市財政收入;房地產行業(yè)面臨國家宏觀調控的壓力將產生一定負面影響,重點工業(yè)企業(yè)生產形勢變幻不定。支出方面,進一步提高財政供養(yǎng)人員收入待遇、推進新型農村社會養(yǎng)老保險工作、實施醫(yī)藥衛(wèi)生體制的各項改革等,都需要增加財政資金投入。因此,財政工作仍將面臨較多困難和挑戰(zhàn)。為確保圓滿完成2012年預算任務,我們要做好以下幾方面的工作: 

(一)多措并舉,確保收入增長

增強信心,緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標,進一步強化責任、開拓進取,以財源建設、稅源監(jiān)控為抓手,進一步鞏固主體財源、培育新興財源、優(yōu)化財源結構,努力促進財政收入穩(wěn)定增長,完善財稅部門聯席會議制度。加強非稅收入管理,確保應收盡收。加強收入分析,提高收入分析研判水平,把握征收工作的主動權,全面提升收入質量。

(二)全面保障公共服務需要,凸顯公共財政普惠民生

圍繞構建幸福連州中心戰(zhàn)略,充分發(fā)揮財政資源配置功能,增強基本公共服務均等化導向,夯實和諧社會發(fā)展基礎。嚴格執(zhí)行黨政機關節(jié)約考核,厲行節(jié)約,壓縮一般性支出,將更多資金投向重點民生領域。著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,推進城市基礎設施和基本公共服務向農村拓展,促進基本公共服務均等化。加大教育投入,不斷提高教育保障力度。加大社會保障力度,完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯動機制,保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要,加大就業(yè)扶持力度,繼續(xù)落實扶貧開發(fā)資金,提升民生福利水平和社會管治能力,實現民生為本、教育優(yōu)先、文化先行、社會公平,努力建設民生幸福之城。

(三)深化財政體制改革,不斷提高財政管理水平

進一步深化預算制度改革,加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督,建立預算執(zhí)行和編制的銜接機制。繼續(xù)完善國庫集中支付制度,全面推進公務卡結算制度,加強支出進度和項目執(zhí)行的監(jiān)管。加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政建設,推進鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理改革,建立完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理指導機制。繼續(xù)深化部門預算、績效評價和資產管理等各項改革,提高科學理財水平。

(四)系統(tǒng)推進財政改革監(jiān)督,完善公共財政管理體系

以深化民主理財為核心,系統(tǒng)完善公共預算、公共收入、公共支出和財政監(jiān)督體系,提高財政資金的使用效益和安全性。構建完整財政監(jiān)督鏈條,健全監(jiān)督手段和方式,推行財務核算信息集中監(jiān)管。創(chuàng)新政府采購運行機制和監(jiān)督體系,提高政府采購工作效率。強化工程預結算“雙審”制度,加強資金績效評價和專項檢查,清理盤活沉淀閑置資金。健全融資資金監(jiān)管體系,提升融資管理服務水平,全面提升財政現代化管理水平。強化行政事業(yè)單位國有資產管理,提高資金資產配置效益和使用效益。

各位代表,在新的一年里,我們將在市委的正確領導下,在市人大和市政協的監(jiān)督支持下,再接再厲,開拓創(chuàng)新,積極應對各項挑戰(zhàn),努力完成2012年預算任務。

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